Faktúra č. 41023056
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023056
- Popis fakturovaného plnenia: teplo RZ 2022
- Dátum doručenia: 21.04.2023
- Celková hodnota: -560,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka: