Faktúra č. 41023052
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023052
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 3/2023
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 8 404,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka: