Faktúra č. 41023049

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023049
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily SOŠ
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť