Faktúra č. 41023041

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023041
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie prívesného vozíka
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 6,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 72901692
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť