Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023034
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 11,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť