Faktúra č. 41023031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023031
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie majetku
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 436,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11416819
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť