Faktúra č. 41023027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023027
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 2/2023
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2018A14863
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť