Faktúra č. 41023025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023025
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 1/2023
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 9 285,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka: