Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023021
- Popis fakturovaného plnenia: mobily SOŠ
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť