Faktúra č. 41023016

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023016
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 45,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 322022
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť