Faktúra č. 41023015

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023015
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 1 320,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/5/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/5/2023 stravné lístky pre žiakov 02/2023 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi Ben s.r.o. 51339927 1 320,00 € 30.01.2023 30.01.2023 Objednávka
Tlačiť