Faktúra č. 41023013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023013
  • Popis fakturovaného plnenia: servis PC
  • Dátum doručenia: 16.01.2023
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/2/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/2/2023 servisné práce 2 PC SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Big On s.r.o., Horná 18, 97401 Banská Bystrica 44121989 48,00 € 16.01.2023 17.01.2023 Objednávka
Tlačiť