Faktúra č. 41023002

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023002
  • Popis fakturovaného plnenia: EduPage agenda
  • Dátum doručenia: 04.01.2023
  • Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť