Faktúra č. 41022210

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022210
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota: 1 292,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/95/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/95/2022 stravné lístky pre žiakov 11-12/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi Ben s.r.o. 51339927 1 292,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Objednávka
Tlačiť