Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022209
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 11/2022
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 2 157,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť