Faktúra č. 41022203

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022203
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily SOŠ
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť