Faktúra č. 41022201

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022201
  • Popis fakturovaného plnenia: Balíček podpory Cisco akadémia
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť