Faktúra č. 41022200

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022200
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vnútorných omietok
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 4 989,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/81/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/81/2022 oprava vnútorných vápenných omietok stien zasadačky školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Igor Chripák 43040071 4 989,41 € 04.11.2022 05.11.2022 Objednávka
Tlačiť