Faktúra č. 41022198

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022198
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba banerov
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 1 536,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/86/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/86/2022 Výroba reklamných banerov SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Martin Grec - GRE-CO 34566104 1 536,00 € 29.11.2022 06.12.2022 Objednávka
Tlačiť