Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022195
- Popis fakturovaného plnenia: služby PO 11-12/2022
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť