Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022187
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 10-12/2022
- Dátum doručenia: 16.11.2022
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31052/10
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť