Faktúra č. 41022183

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022183
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 09.11.2022
  • Celková hodnota: 4 160,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/80/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/80/2022 TV softluxové LED svietidlo Bi-Color, napájací zdroj, driver pre LED TV svietidlo, držiak pre LED TV svietidlo ( po 2 ks ), podlahová krytina- greenbox + doprava SOŠ polytechnická Humenne 00893358 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 4 160,40 € 02.11.2022 03.11.2022 Objednávka
Tlačiť