Faktúra č. 41022179

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022179
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 11,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť