Faktúra č. 41022173

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022173
  • Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 2 362,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/75/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/75/2022 stravné lístky pre zamestnancov na 11/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 2 400,00 € 21.10.2022 25.10.2022 Objednávka
Tlačiť