Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022156
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 1 348,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť