Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022154
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie
- Dátum doručenia: 23.09.2022
- Celková hodnota: 18,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť