Faktúra č. 41022141
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: PENELCOM s.r.o.
- IČO: 46664386
- Adresa: Sídlisko 1. mája 7/69, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022141
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava ELI
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 1 725,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/55/2022
- Dátum zverejnenia: 09.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/55/2022 | oprava závad na elektroinštalácii a bleskozvodoch | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | PENELCOM s.r.o. | 46664386 | 1 725,00 € | 14.07.2022 | 16.07.2022 | Objednávka |