Faktúra č. 41022139

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022139
  • Popis fakturovaného plnenia: vzdelávanie
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/62/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/62/2022 školenie zamestnancov - preventívne psychologické poradenstvo SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Druhá strana mince,o.z. 45782814 480,00 € 26.08.2022 27.08.2022 Objednávka
Tlačiť