Faktúra č. 41022119

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022119
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 6/2022
  • Dátum doručenia: 13.07.2022
  • Celková hodnota: 2 178,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť