Faktúra č. 41022100

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022100
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 5/2022
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota: 2 275,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť