Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022090
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 6/2022
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZO/2018A14863
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť