Faktúra č. 41022080

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022080
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 4/2022
  • Dátum doručenia: 13.05.2022
  • Celková hodnota: 2 249,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť