Faktúra č. 41022076

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022076
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb
  • Dátum doručenia: 06.05.2022
  • Celková hodnota: 1 442,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/32/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/32/2022 Objednávame u Vás zabezpečenie dopravy v rámci zákazky "Exkurzie" pre projekt "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné", kód ITMS2014+: 312011Z407, a to na trase (A-B-A, A-C-A,...) z miesta A: SOŠ polytechnická, Humen SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 7 221,60 € 25.04.2022 25.04.2022 Objednávka
OB/32/2022 Objednávame u Vás zabezpečenie dopravy v rámci zákazky "Exkurzie" pre projekt "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné", kód ITMS2014+: 312011Z407, a to na trase (A-B-A, A-C-A,...) z miesta A: SOŠ polytechnická, Humen SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 7 221,60 € 25.04.2022 26.04.2022 Objednávka
Tlačiť