Faktúra č. 41022066

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022066
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 179,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/2022 Rozšírenie funkcionality zverejňovania zmlúv o synchronizáciu s CRZ. SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Asseco Solutions, a.s.. 00602311 179,23 € 28.03.2022 28.03.2022 Objednávka
Tlačiť