Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022061
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.04.2022
- Celková hodnota: 29,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť