Faktúra č. 41022049

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022049
  • Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 1 772,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/2022 stravné lístky pre zamestnancov 04/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 1 800,00 € 28.03.2022 28.03.2022 Objednávka
Tlačiť