Faktúra č. 41022048

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022048
  • Popis fakturovaného plnenia: vzdelávanie zamestnancov
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 735,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/2022 Rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia. SOŠ polytechnická Humenne 00893358 ProSchool s.r.o. 45649201 735,00 € 23.03.2022 23.03.2022 Objednávka
Tlačiť