Faktúra č. 41022039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022039
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 15.03.2022
  • Celková hodnota: 1 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0022
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť