Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022036
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 11,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť