Faktúra č. 41022032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022032
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalácia a zapojenie dvernej jednotky
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 2 442,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0022
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0022 objednávame u Vás veniec smútočný 1 ks 22,00 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Rosana Helena Volanszká, 34568913 0,00 € 27.04.2018 28.04.2018 Objednávka
Tlačiť