Faktúra č. 41022030
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022030
- Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 1 772,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0022
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/17/0022 | Objednávame u Vás: - savo 5 lit. 3 ks á 6,20 € - portfiš s nasadou 1 ks á 7,-€ - rukavice hrubé dvojfarebné 20 ks á 2,-€ - prášok na umývadla 10 ks á 1,50 € - mop 1 ks á 3,50 € - náhradná násada na mop 5 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 03.04.2017 | 04.04.2017 | Objednávka | |||||
OB/17/0022 | stravné lístky pre zamestnancov 03/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 800,00 € | 22.02.2022 | 23.02.2022 | Objednávka |