Faktúra č. 41022023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022023
  • Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/12/0022
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/12/0022 stravné lístky pre žiakov 02/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi Ben s.r.o. 51339927 680,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Objednávka
Tlačiť