Faktúra č. 41022016

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022016
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 1 969,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/11/0022
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/11/0022 stravné lístky pre zamestnancov 02/2022 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 2 000,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Objednávka
Tlačiť