Faktúra č. 41022006

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022006
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť