Faktúra č. 41022004

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022004
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily SOŠ
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 29,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť