Faktúra č. 41022003
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022003
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 05.01.2022
- Celková hodnota: 1 378,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/1/0022
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/1/0022 | stravné lístky pre zamestnancov 01/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 1 400,00 € | 05.01.2022 | 05.01.2022 | Objednávka |