Faktúra č. 41021201
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021201
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 12/2021
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 4 385,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka: