Faktúra č. 41021200

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021200
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce
  • Dátum doručenia: 23.12.2021
  • Celková hodnota: 5 710,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/93/0021
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/93/0021 objednávame u Vás opravu - maľby a vysprávky chodieb administratívnej budovy a chodieb školy. SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04 35460695 5 710,00 € 16.12.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť