Faktúra č. 41021199

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021199
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava podhľadov
  • Dátum doručenia: 23.12.2021
  • Celková hodnota: 9 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/94/0021
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/94/0021 objednávame u Vás opravu - podhľady chodieb školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Štefan Harvila 37371649 9 800,00 € 16.12.2021 22.12.2021 Objednávka
Tlačiť