Faktúra č. 41021192

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021192
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia hasiacich prístrojov
  • Dátum doručenia: 15.12.2021
  • Celková hodnota: 402,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/81/0021
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/81/0021 objednávame u Vás revíziu HP SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Požiarny servis,a.s. 36483923 403,00 € 14.12.2021 15.12.2021 Objednávka
Tlačiť